上海市静安区人民政府江宁路街道办事处2015年度部门决算
上海市静安区江宁路街道办事处2015年度部门决算
第一部分 上海市静安区江宁路街道办事处概况
中共上海市静安区街道工作委员会是区委的派出机关,根据区委的授权,负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作,是地区社会治理的领导核心;上海市静安区人民政府街道办事处是区人民政府的派出机关,依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。
上海市静安区江宁路街道办事处,辖区面积1.84平方公里,实有人口10万余人,设18个居委会。
一、主要职责
(一)街道党工委
1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规,宣传、执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员、干部和群众,努力完成各项任务。
2、讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。
3、领导开展街道思想政治工作,推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设,弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。
4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。支持人大代表、政协委员积极行使权利,在社区发挥作用。
5、落实管党治党主体责任,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建,抓好党员日常教育管理和发展党员工作,充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部(总支)战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;加强党风廉政建设,严明党的纪律,教育党员干部自觉遵守党纪国法。
6、坚持党管干部和党管人才原则,按照干部管理权限,做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作;落实党的人才政策,抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。
7、加强党建引领,动员和协调驻区单位等各类主体参与社会性、群众性、公益性工作,健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制,促进社区共建共治和居民自治。支持统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。
8、对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办,组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。
9、完成区委交办的其他任务。
(二)街道办事处
1、编制和实施社区发展规划,参与辖区公共服务设施和公建配套设施的规划、建设和验收,合理配置公共资源,推动社区发展。
2、组织开展与居民生活密切相关的社区教育、就业服务和社会保障、社区卫生、计划生育、住房保障、公共文化、科普、公共体育和便民利民的社区服务等工作。
3、组织、指导、帮助居委会等群众自治组织开展自治工作、协助公共事务,支持居民、驻区单位和各类组织等参与基层自治。
4、支持帮助老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷和少数民族等居民群众维护合法权益。
5、组织实施辖区内城市网格化综合管理,统筹开展城市管理、人口管理、市场监管、安全生产和环境保护等工作。
6、组织实施辖区内公共安全管理和社会治安综合治理等平安建设工作,组织开展消防管理、应急抢险、防灾减灾、突发事件应对、治安保卫、信访处理、维护社会稳定、人民调解、社区戒毒等工作,协助开展扫黄打非、社区矫正工作。
7、开展拥军优属,推进国防动员和兵役工作。
8、支持社区社会组织开展社区公共服务,动员社会力量参与社区治理。
9、对政府职能部门在辖区内开展的管理、服务、执法等工作,组织监督评议工作。
10、向区人民政府反映居民、驻区单位和基层组织的意见和建议。
11、完成区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市静安区江宁路街道决算为上海市静安区江宁路街道本级决算。
第二部分 上海市静安区江宁路街道办事处2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
财政拨款收入 |
8448.44 |
一般公共服务支出 |
|
其中: 政府性基金收入 |
2.5 |
外交支出 |
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
其他收入 |
535.61 |
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
457.3 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
73.84 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
8479.68 |
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
64.3 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
8984.05 |
本年支出合计 |
9075.12 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转结余 |
2014.65 |
年末结转和结余 |
1923.58 |
其中:财政拨款结转和结余 |
2014.65 |
其中:财政拨款结转和结余 |
1923.58 |
合 计 |
10998.7 |
合 计 |
10998.7 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
457.30 |
415.15 |
42.15 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
451.99 |
415.15 |
36.84 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
415.15 |
415.15 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
36.84 |
|
36.84 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
5.31 |
|
5.31 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
5.31 |
|
5.31 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
73.84 |
73.84 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
73.84 |
73.84 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
73.84 |
73.84 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
7,944.07 |
4,809.12 |
3,134.95 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
7,944.07 |
4,809.12 |
3,134.95 |
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
4,809.12 |
4,809.12 |
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
3134.95 |
|
3134.95 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
64.3 |
64.3 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
64.3 |
64.3 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
64.3 |
64.3 |
|
|
合 计 |
8539.51 |
5362.41 |
3177.1 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
|
工资福利支出 |
3,693.82 |
3,693.82 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
244.95 |
244.95 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
545.65 |
545.65 |
|
301 |
03 |
奖金 |
378.96 |
378.96 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
224.82 |
224.82 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
2,111.10 |
2,111.10 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
188.34 |
188.34 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,186.68 |
|
1,186.68 |
302 |
01 |
办公费 |
322.70 |
|
322.70 |
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
0.74 |
|
0.74 |
302 |
06 |
电费 |
9.71 |
|
9.71 |
302 |
07 |
邮电费 |
5.66 |
|
5.66 |
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
128.24 |
|
128.24 |
302 |
11 |
差旅费 |
3.47 |
|
3.47 |
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
33.17 |
|
33.17 |
302 |
14 |
租赁费 |
362.04 |
|
362.04 |
302 |
15 |
会议费 |
3.43 |
|
3.43 |
302 |
16 |
培训费 |
0.33 |
|
0.33 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
18 |
专用材料费 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
33.02 |
|
33.02 |
302 |
29 |
福利费 |
67.03 |
|
67.03 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
12.35 |
|
12.35 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
204.06 |
|
204.06 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
481.91 |
481.91 |
|
303 |
01 |
离休费 |
28.80 |
28.80 |
|
303 |
02 |
退休费 |
370.07 |
370.07 |
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
16.29 |
16.29 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
2.45 |
2.45 |
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
64.30 |
64.30 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
5,362.41 |
4,175.73 |
1,186.68 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
1186.68 |
26.04 |
12.87 |
|
|
13.68 |
12.35 |
|
|
13.68 |
12.35 |
12.36 |
0.52 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|
|||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|||
229 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|||
229 |
60 |
|
其他公益金对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|||
229 |
60 |
10 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|||
合 计 |
|
|
|
|
|||||
注:上海市静安区江宁路街道办事处2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市静安区江宁路街道办事处2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市静安区江宁路街道办事处2015年度部门决算收入情况说明
上海市静安区江宁路街道2015年度部门决算收入总计8984.05万元,其中:财政拨款收入8448.44万元,占94.04%;其他收入535.61万元,占5.96%。
二、关于上海市静安区江宁路街道办事处2015年度部门决算支出情况说明
上海市静安区江宁路街道2015年度部门决算支出总计9075.12万元,其中:基本支出5362.41万元,占59.09%;项目支出3712.71万元,占40.91%。
三、关于上海市静安区江宁路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市静安区江宁路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8539.51万元,具体情况如下:
1、“社会保障和就业—行政事业单位离退休”451.99万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休”415.15万元,主要用于街道实行归口管理的退休经费支出。
“其他行政事业单位离退休支出”36.84万元,主要用于居家养老经费。
2、“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”5.31万元,其中:
“其他社会保障和就业支出”5.31万元,主要用于新疆回沪住房补贴。
3、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 73.84万元,其中:
“行政单位医疗” 73.84万元,主要用于街道机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4、“城乡社区支出-城乡社区管理事务” 7944.07万元,其中:
“行政运行” 4809.12万元,主要用于机关行政人员工资福利支出及保障机构及下属各中心服务点正常运转的支出。
“一般行政管理事务” 3134.95万元,主要用于街道为完成社区专项业务工作的支出。
5、“住房保障支出—住房改革支出” 64.3万元,其中:
“住房公积金” 64.3万元,主要用于区财政局机关按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、关于上海市静安区江宁路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市静安区江宁路街道2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5362.41万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”3693.82万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”1186.68万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费个、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”481.91万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
五、关于上海市静安区江宁路街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市静安区江宁路街道2015年度“三公”经费决算数12.87万元,比预算节约13.17万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约。其中:
因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元,主要用于,说明中列明因公出国(境)团组数、人次数。
公务用车购置及运行维护费决算12.35万元,比预算节约1.33万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12.35万元。主要用于车辆燃油费、保险费、通行费等,2015年末公务用车保有量共3辆。
公务接待费决算0.52万元,比预算节约11.84万元,主要用于接待外省市考察团等支出,2015年公务接待共2批次,共29人。
注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。
六、关于上海市静安区江宁路街道办事处2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区江宁路街道2015年度机关运行经费决算数1186.68万元。
七、关于上海市静安区江宁路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市静安区江宁路街道2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市静安区江宁路街道办事处2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算81.94万元,其中:政府采购货物决算81.94万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
九、关于上海市静安区江宁路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市静安区江宁路街道共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。